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广西绿城水务集团股份有限公司专项审计机构选聘公告
来源: 发布时间:2026-01-04 11:59:14 访问量:150

            一、项目内容

对广西绿城水务集团股份有限公司武鸣污水处理分公司、横州市污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司、马山县污水处理分公司和上林县污水处理分公司五个分公司(以下简称“五县分公司”)的资产、负债状况进行专项审计,并分别出具专项审计报告。

二、服务对象

广西绿城水务集团股份有限公司。

三、服务期限

    服务期限自签署约定书之日起生效,并在双方履约完毕约定的所有义务后终止。

四、服务费用

服务费用由参选单位根据相关情况自行报价,服务费用按合同约定支付,最高限价为22.5万元人民币。

五、服务具体内容

会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定对五县分公司的资产、负债截至划拨日的状况等开展专项审计工作并分别出具5份资产、负债划拨专项审计报告。

六、服务要求

    (一)会计师事务所应当选派具备相关的专业知识和实践经验、具有专业胜任能力的人员。

    (二)会计师事务所在开展审计工作时应自觉遵循客观、公正、诚信原则,勤勉尽责,遵守应有的职业道德。

    (三)会计师事务所及其专业人员应按照委托人的相关要求,明确专项审计的内容和范围、选择适当的程序和方法、执行调查程序和编制工作底稿,按时按质出具专项审计报告。

七、资质条件

    国内注册(指按国家有关规定要求注册的),满足本次服务采购经营范围,且具有国家行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书,可从事证券服务业务并在专业技术、设备设施、人员组织等方面具有承接该项目能力的机构。

八、竞选文件要求

(一)参选单位提供的竞选文件包括但不限于:1.营业执照复印件、财政部门颁发的会计师事务所执业证书;2.报价函;3.授权委托书;4.拟投入本项目人员情况一览表,在一览表中注明人员名称、担任职务、人员职称、注明人员证件复印件;5.业绩证明材料;6. 本项目的工作方案(包含质量控制措施);7.其他证明资料。

(二)报价说明:报价应含本项目服务费、税费、差旅费等全部费用。报价后不得再增加额外费用。参选单位在报价过程中的一切费用,均由参选单位承担。

(三)参选单位必须保证所提供的全部资料真实可靠,并接受我公司对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求,如若存在参与单位利用弄虚作假等不当手段谋取成交的,一经查实,我公司有权予以取消,并保留进一步追究其责任的权利。

以上资质证明材料及竞选材料均需密封,加盖单位公章。

九、报名时间

报名时间为2026年1月5日至1月7日止凡符合本公告条件且有意应聘的服务机构请于202617日下午18:00前(以送达时间为准)将竞选材料提交至我公司融资财务部。

1、联系人:周培凤

2、联系电话:0771-4817756

3、联系地址:广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心

十、评选时间及地点

时间:2026年1月8日

地点:南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心

(如有变化,另行通知)

十一、评选程序

(一)组建评审工作小组

评审工作小组由公司相关部门部分人员组成,成员人数为五人(含)及以上单数。

(二)文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。参选单位提供的材料不真实或不满足相关要求的,公司有权取消其参选资格。

(三)文件详细评审

   评审方式采用综合评分法,评审工作小组根据评分结果,按得分最高者推荐为中选单位,如遇评分一致的情况下,优先推荐技术分高者为中选单位。

(四)履约能力核查

公司将视项目需要,组织对候选人就其竞选进行履约能力核实,核实方式包括但不限于赴候选人注册地或办公地实地查看、现场核验、纪实记录等形式。

(五)确定中选单位

公司按照评审工作小组推荐的候选人及履约能力核查情况(如开展)确定中选并向其授予合同,且在公司官网及国有企业阳光采购平台同步公布中选单位名单。

                                                        广西绿城水务集团股份有限公司

                                                               202614  

   


附件:广西绿城水务集团股份有限公司专项审计机构评分办法

依据询价函约定,资质能力满足要求,按价格分、商务分和技术分进行综合评分,得分最高者确定为中选单位。

序号

评分项目

分值

评审要点及说明

1

 

价格分

(20分)

报价

20分

报价得分=(1-∣选聘基准价-费用报价∣/选聘基准价)×20,选聘基准价为所有参与选聘机构费用报价的算数平均值。

2

商务分

(30分)

企业信誉

10分

近三年审计工作中未出现重大质量问题得10分,存在问题一次扣5分、两次扣10分。

人员

10分

从项目负责人资历、团队人员结构等进行综合评分。

一档(10分):项目负责人为注册会计师、15年以上执业经验(以注册会计师证注册时间为准)、3个及以上类似项目经验,团队其他成员中有5名以上注册会计师;

二档(7分):项目负责人为注册会计师、10年以上执业经验(以注册会计师证注册时间为准)、团队其他成员中有3名以上注册会计师;

三档(4分):项目负责人为注册会计师、5年以上执业经验(以注册会计师证注册时间为准)、团队其他成员中有2名以上注册会计师;

四档(1分):项目负责人具备中级职称、1年以上行业经验(以注册会计师证注册时间为准),团队其他成员具有会计职称。

业绩

10分

从国有企业或类似专项审计服务业务数量进行综合评分。

一档(10分):近三年内具有5个及以上国有企业或类似专项审计服务业务,需提供中标通知书或合同;

二档(7分):近三年内具有3-4个国有企业或类似专项审计服务业务,需提供中标通知书或者合同;

三档(4分):近三年内具有1-2个国有企业或类似专项审计服务业务,需提供中标通知书或者合同;

四档(1分):仅满足资格审查基本要求,无额外业务。

3

技术分

(50分)

工作方案

50分

(一)审计方案与理解(30分)

1.对审计目标、范围、重点的理解深度(10分):

一档(10分):理解深刻、全面,能准确识别核心问题并提出针对性建议;

二档(7分):理解较为全面,基本覆盖审计重点,无重大遗漏;

三档(4分):理解较为笼统,部分内容表述不清或重点不突出;

四档(1分):理解浅显,未能准确把握审计目标和重点。

2.方案的科学性、可行性、针对性(10分):

一档(10分):方案设计科学合理、可操作性强,完全贴合项目需求;

二档(7分):方案基本可行,具有一定针对性,但部分内容略显笼统;

三档(4分):方案存在明显不足,可行性一般,针对性较弱;

四档(1分):方案脱离实际,缺乏可行性和针对性。

3.风险识别与应对措施(10分):

一档(10分):风险识别全面,应对措施具体、有效,具备前瞻性;

二档(7分):风险识别较为全面,应对措施基本可行;

三档(4分):风险识别不全,应对措施较为笼统;

四档(1分):风险识别与应对措施严重不足。

(二)质量控制措施(20分)

1.质量控制流程的严谨性(10分):

一档(10分):流程设计严谨、完整,涵盖审计全过程,具备明确的复核机制;

二档(7分):流程基本完整,具备复核机制,但部分环节描述不够清晰;

三档(4分):流程较为简单,关键控制环节缺失;

四档(1分):流程设计混乱,缺乏质量控制意识。

2.审计进度与节点把控能力(10分):

一档(10分):进度计划科学合理,节点明确,具备应急预案;

二档(7分):进度计划基本可行,节点控制措施较为清晰;

三档(4分):进度计划存在不合理之处,节点控制措施模糊;

四档(1分):进度计划明显不合理,缺乏节点控制意识。

合计

100分

合计分值(满分100)

 

第三章 合同主要条款

我公司将与中选单位签订专项审计服务合同,合同应包含如下主要条款,合同具体内容以实际签订的内容为准。

一、合同内容

会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定对五县分公司的资产、负债截止划拨日的状况等开展专项审计工作并出具审计报告。

二、服务期限

服务期限自签署约定书之日起生效,并在双方履约完毕约定的所有义务后终止。

三、付款条件

出具专项审计正式报告后10个工作日内,一次性支付专项审计服务费。

地址:广西南宁市桂雅路13号               邮政编码:530029               服务热线:3296332
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